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2024年市妇幼保健院预算编制说明

2024-02-285295

   

 

1、主要职责及内设机构

2、2024年主要工作任务

3、2024年部门预算编制情况及说明

4、2024年部门预算表

5、名词解释

6、2023年末地方政府债券使用情况说明

 

    一、主职职责及内设机构

(一)主要职责

我院是公益类的公共卫生事业单位,集妇女儿童保健、医疗、预防、教学、科研为一体的现代化妇幼保健院医院坚持以保健为中心,以保障生殖健康为目的,保健与临床相结合,面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针业务面覆盖全市145万妇女、90万育龄妇女、14万七岁以下儿童和周边地区的妇女儿童,是湖北省产前筛查和诊断机构、湖北省儿童早期发展示范基地是荆门市妇幼健康业务指导中心,全市孕产妇急救中心及新生儿疾病筛查中心

(二)内设机构

医院成立了孕产保健部、儿童保健部和妇女保健部,各部下设群体保健和临床业务科室。设有儿童保健科、妇女保健科、围产期保健科和健康管理中心等保健科室,其中生长发育和宫颈病变两个二级专科为省级妇幼保健重点专科设有产科、妇科、儿科、新生儿科、乳腺科、外科、内科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、碎石科、针炙理疗室等临床业务科室其中乳腺保健和乳腺疾病治疗、儿童早期潜能开发与训练、儿童心理行为异常矫治、障碍儿童康复训练等独具特色;建有微生物实验室、病理实验室、生殖遗传实验室、串联质谱实验室和PCR实室。现有在职职工383其中全额事业编制人员114人,人事代理聘用人员269人。

   二、2024年主要工作任务

1.以落实新十条和乙类乙管为标准,构筑保健康防重症防线,保障人民群众生命安全。

2.以医院等级评审创建为抓手,提升医疗保健服务质量与管理水平。

3.以妇儿健康大楼投入使用为契机,完成软硬件提挡升级,有效改善群众就医体验。

4.以妇幼保健机构绩效考核及医保DIP付费改革为导向,强化精细化管理,确保医院高质量发展

    5.以重点项目、特色专业、重点学科建设为动力,提升竞争实力,擦亮妇幼特色品牌。

三、2024年部门预算编制情况及说明

(一)部门预算收支增减变化情况及原因。

1、单位预算收入情况

2024年单位预算收入6787.90万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1917.90万元,财政专户管理收入4870万元。

2、单位预算支出情况

2024年单位预算支出6787.90万元,其中,基本支出608.90万元,主要用于单位工资福利支出、遗属补助、退休人员奖励性补贴以及公用经费支出;项目支出6179万元,其中,妇幼保健项目27万元,政府采购4840万元,非税项目支出30万元,上级转移项目支出1282万元。

3、单位预算收支增减变化情况及原因

2024年预算收入6787.90万元,比上年减少1616.13万元,同比下降19.23%,主要是本年无卫生领域中央基建投资预算,且政府采购以及上级转移支付预算增加。

2024年预算支出6787.90万元,其中基本支出608.90万元,比上年增加118.95万元,同比增长24.28%,主要是本年度退休人员增加以及新增医院在编人员定额补助;项目支出6179万元,比上年减少1453.68万元,同比下降19.05%,主要是本年度无卫生领域中央基建投资预算4000万元,且随着妇儿健康大楼投入使用,政府采购需求增加,政府采购预算比上年增加1140万元。

(二)财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因

我单位“三公”经费不属于使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

)机关运行经费安排情况

我单位基本支出中安排退休人员公用经费11.85万元,其他运行经费列入项目安排支出。

(四)政府采购情况

1、政府采购预算总金额

2024年单位政府采购预算总金额为4840万元。

2、货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

   2024年单位货物类采购预算金额为2770万元,工程类采购预算金额为900万元,服务类采购预算金额为1170万。

(五)国有资产占用情况

我院资产全部为国有资产,资产总计25372.52万元,其中固定资产12721.37万元,占资产总额的50.14%。房屋原值6192.09万元;车辆6台(救护车3台,业务用车1台,公务用车1台,移动接种车1台),原值287.37万元;单价50万元以上的专用设备9台,原值595万元;单价100万元以上的专用设备12台,原值2571.74万元。

(六)项目绩效目标情况

妇幼保健发展项目27万元,绩效目标为:1、艾滋病母婴传播下降率5%以下;2、乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率≧95%;3、孕产妇母婴三项检测率≧95%;4、孕产妇患者满意度≧96%。

四、2024年本级预算表(见附表)

五、名词解释

1.财政拨款收入:指当年财政拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

4.对个人和家庭补助支出:反映用于对个人和家庭补助方面的支出,其下设款级科目包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的各项支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

6.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生中的行政事业单位医疗:是反映行政事业单位医疗方面支出。

8.住房保障支出中住房公积金:是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2023年末地方政府债券使用情况说明

2023年,我单位未涉及到地方专项政府债券资金。

市妇幼2024年度部门预算公开表.xls


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